X является резидентом Индии и имеет индийский паспорт, X имеет визу H1 в США, X работает в компании C.com, X хочет переехать в Индию.
C.com и X хотят, чтобы X продолжал работать на C.com
C.com хочет, чтобы X создал корпорацию (скажем, XCorp LLC), чтобы X мог выставлять счета, а C.com мог производить платежи XCorp LLC.
Будет ли X облагаться двойным налогом?
если да, то как избежать двойного налогообложения?
У X также есть друг XF, который согласился взять небольшую долю (5%) и перевести (95%) деньги X в Индию, чтобы X не облагался двойным налогом.
XF является резидентом США.
В. Какой налог должен будет заплатить XF (5% или 100%), если это будет сделано?
В. законна ли договоренность?
Лучше всего для X работать в качестве независимого консультанта c.com из Индии, выставляя ежемесячные счета за проделанную работу. Это позволит избежать осложнений и бумажной волокиты, связанных с регистрацией LLC в США компанией XF, а затем наймом X в качестве независимого консультанта в Индии.
X, возможно, потребуется заполнить формы W8-BEN, чтобы не было удержания в США.
Редактировать:
независимый консультант означает отсутствие необходимости регистрировать какое-либо юридическое лицо ни в Индии, ни в США. Ни в США, ни в Индии нет правовых норм, регулирующих найм независимого подрядчика/консультанта. Возможно, это внутренняя политика C.com, запрещающая использование независимых консультантов.
Оплата может быть произведена переводом на банковский счет.
СК176Х